工作心得

勤業眾信興業股份有限公司 審計員

檢舉
工作內容: 財務報表(中英文)及稅務報表編製。
內部控制評估:評估企業的內部控制系統,以確保財務報告的準確性和防範欺詐行為。 審計報告編制:根據審計結果撰寫報告,提供對企業財務狀況和操作的獨立意見。
實際工作內容
與客戶溝通:與企業管理層和財務團隊進行溝通,討論審計過程和結果。 建議提供:根據審計發現,向企業提供改進其業務流程和內部控制的建議。
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感謝大大無私分享

蒸的很蚌

真的非常謝謝你的分享!

很實用!

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